问题已解决
老师,你好。我十二月开专票入账的时候没有做应交税费。申报税时候已经缴纳了这个税款。这个在一月应该怎么处理
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速问速答你好!你看能不能反记账去更正之前的凭证
2023 03/03 10:01
84785023
2023 03/03 10:03
都订账出报表了呢
宋生老师
2023 03/03 10:03
你好!不可以的话,你就做红字分录来更正
减少的收入,计入以前年度损益调整
老师,你好。我十二月开专票入账的时候没有做应交税费。申报税时候已经缴纳了这个税款。这个在一月应该怎么处理
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