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老师,银行手续费之前用银行回单入账,年后收到开具的增值税专用发票,账务处理怎么做? 1红冲 借 财务费用 -2000 贷 银行存款-2000 2 发票入账 借 财务费用 1886.79 进项税额113.21 贷 银行存款2000 3 借 财务费用 113.21 贷 利润分配 未分配利润 113.21

84785017| 提问时间:2023 03/03 10:43
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!是的,分录就是这样
2023 03/03 10:45
84785017
2023 03/03 10:49
老师,那22年12月底的财务报表还需要更改吗?我这样一调整未分配利润有变化了
84785017
2023 03/03 10:51
汇算清缴时年报以12月申报的为准申报吗?
宋生老师
2023 03/03 10:53
你好!这个重新更正财报,按调整后的申报。 不过实际操作中每个地方不同,你可以问下当地12366
84785017
2023 03/03 11:06
好的谢谢
宋生老师
2023 03/03 11:09
你好!不用客气的了
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