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增值税是销项税额-进项税额(抵扣联)=应交增值税税额,。 那么 那个增值税价税合计的记账联是抵成本吗,

84784994| 提问时间:2023 03/03 11:41
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
那个进项增值的不含税金额抵成本
2023 03/03 11:43
84784994
2023 03/03 11:44
奥明白了谢谢老师,
家权老师
2023 03/03 11:44
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!
84784994
2023 03/03 11:45
对了主营业务收入,金额,也是不含税金额吗
家权老师
2023 03/03 11:46
是的,营业务收入,金额,也是不含税金额
84784994
2023 03/03 11:47
然后就是营业不含税收入金额 -成本(进项不含税金额)=应交所得税金额 是吧
84784994
2023 03/03 11:48
还要减去一些费用吧
家权老师
2023 03/03 11:48
按利润表上的项目计算,没那么简单哈
84784994
2023 03/03 11:49
好吧,最近让外账报税的,我了解一下具体利润表在他那里
家权老师
2023 03/03 11:51
嗯嗯,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!
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