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老师,我中途接内账,也没有给期初数给我,我根据流水做了些记账凭证的,我改结账嘛,怎么弄的?

84785034| 提问时间:2023 03/03 15:52
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,内账你可以盘点现有的余额来做提出,也就是之前的就不要管了。
2023 03/03 15:53
84785034
2023 03/03 16:27
老师,可以直接期初都为0嘛,算了哈也是负数的
郭老师
2023 03/03 16:29
你好,你单位现在什么都没有吗?
84785034
2023 03/03 16:31
有啊,我也新来刚做会计,也没人带的,不知道从哪里开始的
郭老师
2023 03/03 16:33
你好,你是记账软件吗?如果记账软件的话,里面有一个期初数据录入和年初数据录入 想你在这里面能找到。
郭老师
2023 03/03 16:33
首先,你应该先去盘点盘点,库存现金、银行货币资金、存货、固定资产往来科目、实收资本、应付薪酬等。
郭老师
2023 03/03 16:33
答题的自己列一下,看一下左右两边是否平衡,如果不平衡的话,差额放到未分配利润,这时候你再应该登记,登记的时候应该是录入的明细。
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