问题已解决
我们公司有一个在建工程,尾款没有付完,但是已经可以使用了,我在把在建工程转入固定资产的时候,要怎么处理?尾款没有付,发票也没有开
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速问速答借在建工程贷应付账款,借固定资产贷在建工程,这个应付账款挂着就行。
2023 03/03 16:35
84785010
2023 03/03 16:45
但是发票也没到,也可以直接做借在建工程,贷应付账款么?
郭老师
2023 03/03 16:46
可以的,可以的,可以的。
84785010
2023 03/03 16:47
那我发票到了的话,凭证怎么做?
郭老师
2023 03/03 16:48
借应付账款贷在建工程,
借在建工程带固定资产,
然后再做发票的借在建工程,贷银行存款,
借固定资产贷在建工程。
84785010
2023 03/03 16:54
没搞懂,我的意思是前期做掉了,后期发票来了,发票怎么入账?还有因为发票没来,那前期的在建工程金额就只能自己手工计算,而且万一后期货款有小金额的调整,那固定资产的原值不就不准确了么?
郭老师
2023 03/03 16:55
你好,之前正常做上面写了不是吗?然后发票到了之后,红冲之前的再做发票的。
郭老师
2023 03/03 16:55
原值不准确,你的折旧有影响调整折旧。