问题已解决
这张凭证是结转错误吧,我应该怎么更正?销项税额是应该退税,没退税,下月应交抵扣了,我应该怎么做分录
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速问速答你这个是吧销项税结转到未交增值税里面哦
2023 03/04 17:14
84785011
2023 03/04 17:45
11月份做错的,12月份的销项税额直接抵扣了,那12月的结转增值税我应该按实际减去这个税款做,还是按不减做呢
辜老师
2023 03/04 20:00
你12月是怎么抵减的