问题已解决

这张凭证是结转错误吧,我应该怎么更正?销项税额是应该退税,没退税,下月应交抵扣了,我应该怎么做分录

84785011| 提问时间:2023 03/04 17:13
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你这个是吧销项税结转到未交增值税里面哦
2023 03/04 17:14
84785011
2023 03/04 17:45
11月份做错的,12月份的销项税额直接抵扣了,那12月的结转增值税我应该按实际减去这个税款做,还是按不减做呢
辜老师
2023 03/04 20:00
你12月是怎么抵减的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~