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老师我在工地上做内账会计,老板打了57万元给我们出纳,有30万是公司户打的,有20万是老板私人户打的,还有7万是公司的总经理打,这个业务怎么做分录

84784963| 提问时间:2023 03/04 20:55
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小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,借其他应收款-出纳57 贷银行存款30 其他应付款-老板20 -经理7
2023 03/04 21:04
84784963
2023 03/04 21:46
老师不应该是借,库存现金57万,贷银存30万,其他应付款一老板20,其他应付款一经理7万,为什么借方挂其他应收款?我是小白
小云老师
2023 03/04 21:47
你不是说转给出纳吗?要取现金放公司的才是库存现金
84784963
2023 03/04 21:57
是转给出纳,出纳也拿是开支,哪挂其他应收款一出纳,那这样挂,那不是还要找还款了,那怎么才能把其他应收款一出纳冲平呢?老师
小云老师
2023 03/04 22:29
支出时就会冲平了
84784963
2023 03/04 22:43
可以做成库存现金吗?
84784963
2023 03/04 22:47
支出时怎么平老师
小云老师
2023 03/05 12:08
取的现金才能做库存现金 根据实际支出情况,借管理费用等 贷其他应收款
84784963
2023 03/05 14:55
哦,知道了
小云老师
2023 03/05 14:56
嗯嗯,明白了就好祝你工作顺利
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