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老师,尚未认证发票计入待认证。那么当月计入待认证需要付什么原始凭证 还是待认证转进项税额时候付原始发票?

84784973| 提问时间:2023 03/06 09:20
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,用发票拿来记账联做账就可以的,转了进项税额里面之后没有原始凭证。
2023 03/06 09:23
84784973
2023 03/06 09:24
是这样理解吗:借库存 待认证 (记账凭证原始件粘贴) 转进项就不需要付任何东西是吗
郭老师
2023 03/06 09:26
是的,是这么做,是这么理解。
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