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去年开出去的发票,要客户退回发重新开给另一个客户,如何作废?

84784967| 提问时间:2023 03/06 13:09
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个是专票普票,对方认证了没?
2023 03/06 13:10
84784967
2023 03/06 17:56
是专票,已经认证了
84784967
2023 03/06 17:57
我们是小规模 对方是一般纳税人
郭老师
2023 03/06 17:59
你好,对方给你开红字信息表,然后你们开红字发票。
84784967
2023 03/06 19:27
不理解?还要对方先开红字信息表?我们开红字发票又怎么开呢
郭老师
2023 03/06 19:29
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
84784967
2023 03/06 19:47
如果对方还没有认证抵扣,又如何操作呢?
郭老师
2023 03/06 19:53
销售方自己开红字信息表,然后再开红字发票
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