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1月份收到一张专票,正常入账,但是在2月份认证时,发现此发票作废,2月份重新开了正确的发票,2月份账务如何处理

84784989| 提问时间:2023 03/06 14:15
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当时一月份分录怎么做的?
2023 03/06 14:17
84784989
2023 03/06 14:19
1、借:进项税 贷:银行存款 2、借:未交增值税 贷:进项税
郭老师
2023 03/06 14:21
借预付账款, 贷应交税费应交增值税进项, 借应交税费、应交增值税进项, 贷应交税费、未交增值税。
84784989
2023 03/06 14:23
这样做相反分录,把之前错误的冲销,在重新做正确的是吧
郭老师
2023 03/06 14:24
你好是的,是这么做的。
84784989
2023 03/06 14:25
好的,谢谢老师
郭老师
2023 03/06 14:26
不用客气,工作愉快。
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