问题已解决
老师,你好,我方是购买方,开了一张红字信息发票给厂家,然后厂家开一张销项负数发票回来给我们,我们是怎么做账的呢,还有这笔款是回到整车返利账户,我们税务要怎么做账呢
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速问速答你好,之前的正数发票你们是怎么做的?
2023 03/06 17:26
84785037
2023 03/06 17:30
借:库存商品,应交税费-进项,贷:预付账款-**厂家
东老师
2023 03/06 17:40
借:库存商品负数,贷:预付账款-**厂家负数 应交税费应交增值税进项税额转出
84785037
2023 03/06 17:48
那厂家回款这笔返利到我司怎么做账
东老师
2023 03/06 17:49
借银行存款 贷营业外收入
84785037
2023 03/06 17:54
我的疑问是为什么是借:库存商品负数,贷:预付账款-**厂家负数 应交税费应交增值税进项税额转出,我们的预付账款只做整车部分,不做返利的部分, 也是像这样做分录吗?
东老师
2023 03/06 17:55
你要是说和返利混合到一起就不确定了,我这个只是红字发票这么做账