问题已解决

老师,月份终了,企业应将当月发生的应交未交增值税额自“应交增值税”转入“未交增值税”,这样“应交增值税”明细账不出现贷方余额,这句话对吗? 为什么我做的账里面,应交增值税科目还有余额啊?还是说我应该把应交税金-应交增值税的多余应交的税额转到应交税金-应交增值税-转出未交增值税里面吗? 这样转出未交增值税里是不是还会有余额存在? 借:应交税金—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税金—未交增值税 或者正确的做法是什么?第三个图这是我本月的计提数据

84785041| 提问时间:2023 03/06 18:08
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朱立老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
对   有余额没问题的   或者将销项 进项  进项转出  转到转出未交增值税 这样就可以结平 转出未交增值税了
2023 03/06 18:17
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