问题已解决

老师,提足折旧的固定资产更新改造做以下分录对吗? 借:在建工程(残值) 累计折旧 贷:固定资产 发生改造支出(未收到发票) 借:在建工程 贷:银行存款 收到发票 借:在建工程(红字) 在建工程 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付帐款-xx(未支付款) 完工结转 借:固定资产 贷:在建工程

84785029| 提问时间:2023 03/06 19:16
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,可以这么做的。
2023 03/06 19:18
84785029
2023 03/06 19:40
那么原固定资产有残值,改造时将残值转入在建工程,等完工后转入固定资产后新固定资产可以净残值为零吗?
郭老师
2023 03/06 19:47
不能 还是之前的残值率
84785029
2023 03/06 19:53
好的,谢谢!
郭老师
2023 03/06 19:54
不用客气,工作愉快。
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