问题已解决
老师这个加计抵减的账怎么做??
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速问速答借应交税费、增值税加计扣除
贷营业外收入
借应交税费未交增值税
贷应交税费增值税加计扣除
2023 03/06 22:53
84785040
2023 03/06 22:57
那金额都写3047 .74吗老师,老师不明白这两笔分录意思??
郭老师
2023 03/06 22:58
对的
第一个计提
第二个抵扣
84785040
2023 03/06 23:19
那老师我看到前会计做的账合适吗??
郭老师
2023 03/06 23:20
对的,是的,这个正确的。
84785040
2023 03/06 23:21
老师前面发错了,后面这个?
郭老师
2023 03/06 23:25
管理费用不合适,要么是其他收益,要么是营业外收入。
84785040
2023 03/06 23:31
好的知道了老师,我也那么做了,财务报表报税务了,那我是不是3月做账时要调合适,怎么调??
郭老师
2023 03/06 23:33
对的,是的,借管理费用贷营业外收入之前的可以这么调整之后的按照正确的