问题已解决
你好#提问#2023年刚接手一个单位,发现2022年4月多做了一笔凭证 借:预收账款 22600 贷: 主营业务收入 21320.75 应交税金-增值税销项税1279.25,有一笔凭证用错了会计科目,借:预收账款 580 贷 : 应交税金-增值税销项税 547.17 应交税金-增值税销项税32.83 请问这个今年账务调整?
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速问速答你好; 你什么准则的; 好判断科目 ; 多做了收入科目 和税费; 你就得调整 损益科目的; 要走以前年度损益调整科目来处理的
2023 03/07 09:53
84784996
2023 03/07 09:58
执行会计准则,收入都好调,就是增值税这个不知道怎么做凭证,让账务平了
84784996
2023 03/07 10:01
因为我们家增值税是每个月是结转的,所以就有点晕乎,不知道怎么调整
meizi老师
2023 03/07 10:02
你好; 增值税的话; 月末红冲了。在做结转分录 ; 只是体现负数去结转即可; 这个不难的
84784996
2023 03/07 10:09
可是这样我的增值税未交增值税跟本期数就是对不上的啊
meizi老师
2023 03/07 10:13
你好; 对不上; 先去检查 2月的期末 和你 账上数据是不是一致的; 如果 是一致的; 说明你3月的数据 有问题的
84784996
2023 03/07 10:21
不一致,就是觉得很奇怪,找不到她的数据调到哪里去了,因为截止现在数据是一致的
meizi老师
2023 03/07 10:26
你好; 你最好是把应交税费明细账打印出来; 一笔笔和你 申报表核对; 不排除对方做账 乱做的 原因
84784996
2023 03/07 10:34
好的,我在看看,到底出了什么问题
meizi老师
2023 03/07 10:38
可以的;你i要 核对下明细才行的