问题已解决
老师,我们上月已经认证一张发票,本月开红字发票红冲了,对方开了红字发票,我们应该进项税转出,这个账务处理怎么处理呢?
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你好,本月开红字发票红冲了,是进项税额负数,而不是 进项税转出,请不要搞混了
借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2023 03/07 09:57
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2023 03/07 10:02
也就是说上月认证了的,本月也不用进项税转出,直接红字冲销那笔凭证,那这笔红字进项在申报表中是不是就应该显示的是进项转出?老师什么情况下账务处理用进项转出?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/07 10:02
你好,申报表也是进项税额负数。
进项转出:比如虚开的进项发票,购进用于职工福利的发票抵扣了进项