问题已解决

您好:老师!去年9月收到进项发票,现在对方发现金额开错了,我已认证,现如何处理!1、对方开票如何处理;需要我配合做什么吗?还是让对方开票选已抵扣;红冲,在重开;2、账务如何处理;3、税务申报如何处理!小企业会计准则,跨年了!

84785004| 提问时间:2023 03/07 10:30
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,购买方自己开红字信息表,信息表里面选择购买方申请购买方已经抵扣,然后销售方再重新开 借应付账款,贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出。
2023 03/07 10:34
84785004
2023 03/07 10:35
那么申报表如何填
郭老师
2023 03/07 10:37
附表二开具的红字信息表一栏里面填写应该是第20行。
84785004
2023 03/07 10:43
20栏是进项税额转出对不,红冲多少转多少,那么重新开票,该怎么认证就怎么认证,正常申报对不
郭老师
2023 03/07 10:44
是的是的,是这么多。
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