问题已解决

老师,红冲上个月的专票,对方没抵扣没入账,我这边销项负数发票和上个月红冲的发票,和销项负数发票留存联次放在一起还是和第一联一起放在账里。

84785009| 提问时间:2023 03/07 10:56
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
这边销项负数发票和红字信息表对方退回的专票记账联做账
2023 03/07 10:58
84785009
2023 03/07 11:00
退回的是发票联和抵扣联,放哪里
家权老师
2023 03/07 11:03
抵扣联放在你们自己的认证抵扣联一起
84785009
2023 03/07 11:04
发票联呢?
家权老师
2023 03/07 11:05
发票和记账联做账
84785009
2023 03/07 11:08
对方没抵扣,抵扣联退回来了,开的销项负数的发票联和抵扣联,也做账啊?
家权老师
2023 03/07 11:13
抵扣联不做账的,发票联放在开的负数发票联后边,做为开负数发票的已经收回的依据
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