问题已解决
老师一月进度款100万 其中罚款10万,乙方开票给我们100万 罚款是不是我应该记入营业外收入而不是工程施工成本 借:工程施工-分包100 贷:应付账款100 借:应付账款10 贷营业外收入10
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同学,你好
是的,计入营业外收入
2023 03/07 13:04
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2023 03/07 13:05
老师我会计分录是对的蛮
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小菲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/07 13:08
同学,你好
嗯嗯,是的
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2023 03/07 13:10
老师若我们领用了甲方的辅材1,甲方核算了金额10万元,从我们100万工程款里面扣出来了,转我们90万,那我们开票开多少了?我这个又怎么做账了?
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小菲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/07 13:12
同学,你好
你收到多少钱,就开具多少钱的发票
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2023 03/07 13:38
老师那这个就和罚款那个处理方式不一样了?罚款那个是工程款100万 ,罚款10万,最终转款就是90万啊
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小菲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/07 13:42
同学,你好
90万,你冲应付账款,就可以了