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10月份销售产品一批,货款已收,11月份客户退回部份产品,会计分录怎么做?

84784992| 提问时间:2017 11/07 16:30
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;银行存款
2017 11/07 16:31
84784992
2017 11/07 16:45
那如果客户需要再买产品用这个退货的货款来抵扣要怎么做?
邹老师
2017 11/07 16:45
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款
84784992
2017 11/07 17:06
11月份退回产品5000元,同时销售了4800元的产品用退货的产品货款抵扣,余200元。到12月又销售2200元的产品,11月1、销售 借 应收账款 贷 主营业务收入 2、退货 借:主营业务收入 5000元 贷 应收账款 4800元 银行存款 200元 后面的怎么做 ?
邹老师
2017 11/07 17:11
退回 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 销售 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后根据12月份的销售做销售分录就是了 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
84784992
2017 11/07 17:28
1、退回 “ 借 主营业务收入 5000 贷 应收账款 5000元 不是这样吧?2、销售 借 应收账款 4800 贷 主营业务收入 4800元 3、抵扣 呢???最主要的抵扣还没有弄明白??
邹老师
2017 11/07 17:36
退回 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 5000 然后开具4800的销售发票 借;应收账款 等科目 4800 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 收回200 借;银行存款 贷;应收账款 200 然后根据2200做销售分录
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