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未交增值税的账面数与申报表数不一致可以调账处理成一致吗,怎么调整,用“以前年度损益调整”吗,可是我影响中这个科目不是调整损益科目的吗?然后,我能保证的是我每期进项销项发生额一定与申报数据一致,至于未交增值税不一致,是因为以前的财务进销项与申报数据不一致,那结转到“未交增值税”肯定数据是错的,但是我不可能去查账红冲蓝冲了,我想的是如果能用科目调账,我就调,如果没办法,我就不处理了未交增值税账面数不一致,我指的是余额不一致,我能保证我经手的发生额与当期申报数据是一致的, 至于余额,受前期有误影响,所以现在余额与申报表交款数额不一致

84784978| 提问时间:2017 11/08 17:08
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老王老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
您好,可以调整的,建议直接把差额记入营业外收入,或者营业外支出科目,就可以了。
2017 11/12 17:30
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