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给研发人员发工资分录该怎么做?

84784956| 提问时间:2023 03/07 22:46
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
计提借研发支出-资本化/费用化-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023 03/07 22:48
84784956
2023 03/07 22:54
那报销出差的话,如果要记到研发费用里面的话分录该怎么做
郭老师
2023 03/07 23:06
借研发支出、差旅费,贷银行存款
84784956
2023 03/07 23:22
老师为什么不写到研发费用?要写到研发支出?
郭老师
2023 03/07 23:24
一级科目就是研发支出,没有研发费用一级科目
84784956
2023 03/07 23:30
老师上面我问的两个问题期末需要结转吗?
郭老师
2023 03/07 23:34
费用化的需要月末结转的管理费用 资本化的不需要
84784956
2023 03/07 23:36
这个得手动写还是说软件可以自动结转?
郭老师
2023 03/07 23:45
你好自己做的 手动做的
84784956
2023 03/08 00:00
老师你能把结转的分录写一下吗?
郭老师
2023 03/08 00:14
借管理费用 贷研发支出费用化-工资等
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