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建筑企业,开了外经证预交增值税1044.03元,但是开票系统里增值税是1044元,差异3分,是外经证开的时候是含税导致的差异,这个怎么入账和报税呢

84785020| 提问时间:2023 03/08 10:46
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个没关系。你正常计提就好了。 按实际缴纳的计提
2023 03/08 10:47
84785020
2023 03/08 10:50
我做收入是,贷:应交税费~简易计税1044元,但是我做缴纳的时候是 借:应交税费~简易计税1044.03元,那这个科目借贷不平,怎么办呢
宋生老师
2023 03/08 10:52
你好!你可以把这个差异计入到营业外支出
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