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公司租了一块地,这块地用来办厂房,收到租金发票怎么做账?
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速问速答你好,公司租了一块地,这块地用来办厂房,收到租金发票
借:在建工程,贷:银行存款等科目
2023 03/08 11:48
84784994
2023 03/08 11:51
那我租了20年,3年前我完工转固定资产了,3年之后收到的租金发票又计哪里 呢?
邹老师
2023 03/08 11:51
你好,全部的租金,都是计入 在建工程 科目核算
84784994
2023 03/08 13:04
那我什么时候将在建工程,转入固定资产、?
邹老师
2023 03/08 13:05
你好,厂房完工的时候,结转到 固定资产 核算
84784994
2023 03/08 13:10
那我24年完工了,我转了固定资产了,25年我发生的租赁发票计入哪里呢?
邹老师
2023 03/08 13:13
你好,请仔细看我回复的内容
84784994
2023 03/08 13:17
我的意思是 我转固定资产在先,之后形成的在建工程什么时候转固定资产?
邹老师
2023 03/08 13:17
你好,一开始就把总的租金(20年的租金)计入 在建工程,完工的时候转为固定资产啊
84784994
2023 03/08 13:19
关建是我现在只有一部份的发票,人家没有一次性给我20年的发票?
邹老师
2023 03/08 13:20
你好,你可以把今后的租金,先估计入账计入 在建工程
84784994
2023 03/08 13:20
发票分期开来的又怎么做账呢?
邹老师
2023 03/08 13:21
你好,先冲销之前暂估入账的金额,然后根据发票入账就是了
84784994
2023 03/08 13:23
能做个分录给我看一下吗?
邹老师
2023 03/08 13:24
你好,先冲销之前暂估入账的金额,借:应付账款,贷:在建工程
然后根据发票入账就是了 ,借:在建工程,贷:应付账款 等科目
84784994
2023 03/08 13:24
就是发票开多少冲销多少吗?
邹老师
2023 03/08 13:25
你好,是的,是这样的
84784994
2023 03/08 13:57
那我这个支付租金怎么做账呢?
邹老师
2023 03/08 13:57
你好,支付租金
借:应付账款,贷:银行存款