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我们出口是免税的,我报增值税会将其做入未开票,现在就是在这个账怎么做?正常申报的分录:借应收账款贷:主营业务收入

84785029| 提问时间:2023 03/08 14:25
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,可以这么做。
2023 03/08 14:27
84785029
2023 03/08 14:27
报增值税会将其做入未开票,现在就是在这个账怎么做
郭老师
2023 03/08 14:29
借应收账款或者是银行存款,贷主营业务收入。
84785029
2023 03/08 14:35
那我不用冲减去年4月份的吗
郭老师
2023 03/08 14:36
你好,现在是开了发票还是怎么了?
84785029
2023 03/08 14:42
出口是免税的 老师
郭老师
2023 03/08 14:45
出口免税的,你不用做应交税费不就可以了,开发票和不开发票是一样的。
郭老师
2023 03/08 14:45
你现在不开发票的话,一样多,还是这一个。
84785029
2023 03/08 14:50
因为现在的出口金额和实际的的就是差了这个补申报的
郭老师
2023 03/08 14:50
那你申报了无票收入,账上没有做收入吗?
郭老师
2023 03/08 14:51
这个应该是在附表一。免抵退或是免税销售额里面。
84785029
2023 03/08 14:52
是的,增值税申报表我会做到未开票里面的
郭老师
2023 03/08 14:57
账上做收入,他还不一致吗?
84785029
2023 03/08 15:27
现在就是账上不知道怎么做了,是要通过以前年度损益调整来冲减2022.4月的收入,因为去年4月份的免抵退收入金额已经入账了只是没有做申报,现在是补申报
郭老师
2023 03/08 15:29
你好,可以的,借应收账款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润 成本做了吗?没有的话一块做上汇算的时候纳税调整
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