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22年暂估成本结转了成本,23年1月取得发票,暂估的转成本和实际一样的,23年1月账务处理特么做分录

84785039| 提问时间:2023 03/08 15:10
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当时分录怎么做?
2023 03/08 15:13
84785039
2023 03/08 15:15
入库借:库存商品贷应付账款-暂估结转成本借:主营业务成本贷库存商品
郭老师
2023 03/08 15:15
借应付账款暂估,贷库存商品,借库存商品,贷银行存款。
84785039
2023 03/08 15:19
第一个分录和第二个分录摘要分别怎么写
郭老师
2023 03/08 15:19
红冲暂估 收到某某产品发票后。
84785039
2023 03/08 15:28
还是刚才的情况,我们次年收到发票成本估多了,分录怎么写
郭老师
2023 03/08 15:30
你好,上面的分录不变,再加上一个基额,库存商品贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷库存商品 借以前年度损益调整,贷利润分配,未分配利转 汇算清缴,纳税调增。
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