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1月份做了暂估入库10万元,已结转成本,现在收到发票7万元,还有3万元预计下个月到,分录怎么做

84784969| 提问时间:2023 03/08 16:19
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023 03/08 16:23
84784969
2023 03/08 16:27
老师您好,上个月成本已结转了,还需要再红冲成本,重新结成本吗
易 老师
2023 03/08 16:41
是的没错,这 是要的,把存货科目换成成本科目
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