问题已解决

老师,内账。我们代收客户的钱付机器款(代收的钱有进公账有进私帐),有时收了30万,但后面实际支付了50万,而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款,(比方这个月12号付了50,那下个月的12号就还2万,分十期还完),还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣,这整个的业务可以这样子吗? 收款- 借:银行存款 贷:其他应付-客户 付机器款:借:其他应付-客户贷:银行存款 若超过之前进账金额: 借:其他应付-客户 应收账款-机器款 贷:银行存款 收每月还机器款 借:其他应付 贷:应收账款-机器款 收电费:借:其他应付 贷:主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来

84785026| 提问时间:2023 03/09 07:42
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,没有问题,是可以这么做的。
2023 03/09 07:42
84785026
2023 03/09 07:44
老师,公司支付的税点记什么科目
东老师
2023 03/09 07:45
记入管理费用税金就行
84785026
2023 03/09 07:46
我们也收税点,在后面核算税点收入怎么做分录呢?谢谢
东老师
2023 03/09 07:47
你们收到的时候就冲消费了 费用
84785026
2023 03/09 07:48
比如:我们支付了53机器万,里面是包含税点的, 借:其他应付-客户 管理费用-税点 贷:银行存款 这样子吗
东老师
2023 03/09 07:49
对你内账的话可以这么做。
84785026
2023 03/09 07:49
我收税点是做的其他业务收入
东老师
2023 03/09 07:50
你进入到其他收入里面也可以。
84785026
2023 03/09 07:51
那把之前借方的管理费用改为其他业务收入,这样子行吗
东老师
2023 03/09 07:51
没问题,内账没有那么严格的要求。
84785026
2023 03/09 07:52
以后还会涉及退税这块
东老师
2023 03/09 07:52
但实际上退税的时候你就可以冲减收入。
84785026
2023 03/09 07:54
所以开始设好,也是冲减其他业务收入
东老师
2023 03/09 07:54
对,没错,就是这个意思。
84785026
2023 03/09 07:54
谢谢老师
东老师
2023 03/09 07:55
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您。
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