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运费是400,已付款80,未付320,正常开320点专票入账,如果开了400专票,付款320,应该怎么做账

84785002| 提问时间:2023 03/09 09:53
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   借管理费用或者成本- 运费; 进项税 贷银行存款  80 ; 其他应付款或者应付账款 320   
2023 03/09 09:54
84785002
2023 03/09 09:57
运费是400,代收客户运费已付款80,包邮产品未付320(这个是公司付款),正常公司付款320,开320的专票入账,如果付了320开了400专票,应该怎么做账
meizi老师
2023 03/09 10:02
你好;  你们之间的业务到底是什么情况下的; 才好判断 ; 你们是销售货物的公司 ;  运费 是客户来承担还是你公司承担; 运费发票是开的 购买方抬头还是你公司的???   
84785002
2023 03/09 10:06
公司是销售货物,有包邮产品,有不包邮产品,不包邮的代客户付款,包邮的公司付款,开票抬头是公司的名称
meizi老师
2023 03/09 10:12
你好; 那你们 到时 开票出去 400出去 ;    少支付的部分; 挂应收账款  80 ;到时年末看是否转坏账处理的; 因为你开票 400 ;   收款320 ; 会坏账80 的;     
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