问题已解决

老师,你好!我刚入职一家运输公司内账会计。我公司帮别家公司开了票,收了一些税点款,这些业务怎么处理?

84784985| 提问时间:2023 03/09 10:39
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,那这样的话,借银行房款,贷营业外收入,其他应付款,借其的应付款,贷银行存款。
2023 03/09 10:40
84784985
2023 03/09 10:43
那我票开好了,没有立马收款,怎么挂往来?
郭老师
2023 03/09 10:44
没有收到钱,银行房款改成应收账款。
84784985
2023 03/09 10:46
是借应收账款,贷什么科目?
郭老师
2023 03/09 10:47
营业外收入、其他应付款。
郭老师
2023 03/09 10:47
你把你收取的那一部分做到营业外收入里面,代收代付的用往来科目。
84784985
2023 03/09 10:58
老师,你帮我看看,是这样做吗? 比如开了100元票,税点是10元,没收到款。我公司规定用现金返还。 借:应收账款100 贷:其他应付款100 收到款了,税点款留下,剩余转回去。 借:银行存款100 贷:其他应付款90 其他业务收入一税点款10 借:其他应付款 一90 贷:库存现金-90
郭老师
2023 03/09 11:00
可以的,可以这么做的。
84784985
2023 03/09 11:10
好的,谢谢老师。
郭老师
2023 03/09 11:13
不用客气,工作愉快。
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