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辅导班老师的工资是成本,还是管理费用?月底用不用结转成本,如果用,如何结转?老师工资如何计提?
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速问速答你好直接计入成本就可以的
1、计提工资
借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬-工资(应发工资)
2、发放工资
这里要与计提工资处区分一下,记账金额为实发工资金额。
借:应付职工薪酬--工资
贷:银行存款(实发工资)
2023 03/09 10:57
84785026
2023 03/09 11:12
辅导班的收入用不用结转成本?
84785026
2023 03/09 11:12
如何结转?
小宝老师
2023 03/09 11:13
你好,收入要正常结转,成本也要正常结。
84785026
2023 03/09 11:21
分录如何写
小宝老师
2023 03/09 11:26
收入结转的分录
借主营业务收入贷本年利润
本结转分录
姐本年利润贷主营业务成本
84785026
2023 03/09 11:50
先结转成本?还是先结转收入?
小宝老师
2023 03/09 12:00
这个部不分先后都可