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客户餐饮充值2000元,赠送客户500元,如图会计分录对嘛?
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速问速答您好,我觉得收到充值款时,借;银行存款,销售折扣,贷:预收账款(实收及赠送金额)。实际消费时,借;预收账款(按实际总消费额),贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2023 03/09 11:08
84785040
2023 03/09 11:23
我这么做,体现会员赠送部分不行吗?
廖君老师
2023 03/09 11:25
您好,赠送客户不就是折扣么,我觉得下次客人消费时您是按比例摊销也可以
84785040
2023 03/09 11:27
会员消费时是两部分价格,其中赠送那部分计入借营业费用,贷待摊费用-增卡
廖君老师
2023 03/09 11:28
您好,我觉得这样挺好的,费用是分次进账,我那个一次进折扣了,账务简单点,但您这个好像更合实际
84785040
2023 03/09 11:28
赠送部分,你的做法是借销售折扣,一次性进费用对嘛?
84785040
2023 03/09 11:29
这个销售折扣的一级科目是什么?
廖君老师
2023 03/09 11:31
您好,不好意思,表达销售折扣,科目是财务费用-现金折扣,因为客户开票还是按原价开的
84785040
2023 03/09 11:54
按原价开票是什么意思?充值2000,送500,按2000开票对嘛?
廖君老师
2023 03/09 11:56
您好,我觉得是按2500开的,这500是送的,客户卡里是2500元,下次消费2500元不给开2500元,客户不愿意吧
84785040
2023 03/09 12:00
消费开票时如何做账啊?
廖君老师
2023 03/09 12:01
您好,借;预收账款(按实际总消费额,原价),贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。