问题已解决
老师,我们收到甲方的银行承兑汇票,还没到期我们找到一家公司提前贴现了,贴现利息,老板私户给的,对方把钱打到了我们公户,我们之前会计做的预收款,正确应该怎么做分录?
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速问速答同学您好,正确的分录如下
借 银行存款
财务费用-贴现
贷 应收票据
2023 03/09 11:41
84785020
2023 03/09 11:43
但是跨年了怎么办?在1月更正吗?
小黎老师
2023 03/09 11:54
同学你好,跨年了可以在1月份更正