问题已解决

老师,我们收到甲方的银行承兑汇票,还没到期我们找到一家公司提前贴现了,贴现利息,老板私户给的,对方把钱打到了我们公户,我们之前会计做的预收款,正确应该怎么做分录?

84785020| 提问时间:2023 03/09 11:39
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学您好,正确的分录如下   借 银行存款        财务费用-贴现       贷  应收票据 
2023 03/09 11:41
84785020
2023 03/09 11:43
但是跨年了怎么办?在1月更正吗?
小黎老师
2023 03/09 11:54
同学你好,跨年了可以在1月份更正
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~