问题已解决

问个事 a单位 **b单位 接工程 a单位收到的材料发票 通常要给b单位 没月月底 那么a单位 月中收到的发票。应该要怎么账务处理

84785008| 提问时间:2023 03/09 11:48
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 做内账就可以的 记成本 
2023 03/09 11:49
84785008
2023 03/09 11:52
有没有分录呢,老师
玲老师
2023 03/09 11:53
借原材料,贷应付账款。
84785008
2023 03/09 11:55
那把发票给 b单位。。那咋做
玲老师
2023 03/09 12:03
也是正常做账的。借原材料贷应付账款等。
84785008
2023 03/09 16:38
给看这个分录 我没看懂
84785008
2023 03/09 16:41
摘要 未入账发票录入 借:专项应付款-成本发票 贷:累计开票-未入账发票
玲老师
2023 03/09 16:45
你好 这个看不出来是什么意思  
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