问题已解决
老师,你好!你看,这两个是物流总公司下面的两个站点,这一笔两个都各收了钱,那我总公司来做账,应该怎样来做啊?怎样做收入
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速问速答同学你好
直接做收入就可以l借应收
贷主营业务收入
贷销项
2023 03/09 13:26
84784974
2023 03/09 13:40
分站的收入做应收还是其他应收哦
朴老师
2023 03/09 13:42
这个看你们之前用的什么往来科目
84784974
2023 03/09 13:46
之前都没做过啊
朴老师
2023 03/09 13:51
同学你好
那就用应收或者其他应收款都可以
自己选一个
84784974
2023 03/09 14:16
那其他应收款后面需要设置明细科目哪个分站的吗
朴老师
2023 03/09 14:25
同学你好
这个就是设置单位或个人的名字
84784974
2023 03/09 14:30
好的谢谢老师。谢谢啊。
84784974
2023 03/09 14:33
请问一下,员工的工资发放时得涉及到员工个人名字,这个怎样来做会计分录。主要就是公司工资没有准时发放,所以就会计分录得涉及到员工个人。这个怎样来做分录
朴老师
2023 03/09 14:34
同学你好
直接计提就可以了
84784974
2023 03/09 14:36
我知道计提,问题是怎样来做会计分录啊
朴老师
2023 03/09 14:43
同学你好
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
84784974
2023 03/09 15:03
你这个分录不对。为什么会用其他应收款啊,不是应该用其他应付款吗?比如,我3月发放张三工资5000元,这个怎样做会计科目
朴老师
2023 03/09 15:09
这个其他应收和其他应付款都可以的
先发工资后交社保用其他应付款
如果是先交社保后发工资用其他应收款
84784974
2023 03/09 15:24
那你帮我做3月发放张三工资5000的分录
朴老师
2023 03/09 15:29
同学你好
借应付职工薪酬五千
贷银行存款五千
84784974
2023 03/09 15:34
还是不对,你这里没有显示出张三的名字啊
朴老师
2023 03/09 15:42
同学你好
应付职工薪酬不用单独写名字呀
84784974
2023 03/09 15:56
那我从那里可以显示出张三发了多少工资啊
朴老师
2023 03/09 16:03
摘要里写发谁的工资