问题已解决
老师,预提费用(其他应付款)是本年实际发生,当年未取得发票的费用吗。然后这个预提费用要怎么做账务处理呢
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速问速答你好,汇算清江能有发票的吗?当时分录怎么做的?
2023 03/09 16:30
84785019
2023 03/09 16:33
嗯嗯,可以取得发票,但多计提了一些。但是做的分录是借:销售费用 贷:其他应付款-预提费用
郭老师
2023 03/09 16:34
红冲的话,借其他应付款贷以前年度损益调整。
84785019
2023 03/09 16:36
那今年取得的销售发票怎么挂账呢
郭老师
2023 03/09 16:38
届以前年度损益调整。待其对应付款。
郭老师
2023 03/09 16:38
借以前年度损益调整
贷其他应付款。
84785019
2023 03/09 16:40
好的,老师那这个多计提的销售费用,汇算清缴时要调减销售费用是吧
郭老师
2023 03/09 16:42
以前年度损益调整,充的是这个汇算清缴纳税调增。
84785019
2023 03/09 16:45
那意思是汇算清缴的时候是按计提时候的销售费用来申报
郭老师
2023 03/09 17:03
汇算清缴哪里的表格按照你计提的
主表里面的销售费用是这么做的。