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我单位去年11月交的取暖费,然后12月收到的专票,取暖费分摊,这样的分录该怎么做,正常分摊就是走预付么,那11月那个账怎么算呢,应该从11月开始啊 分摊要滩五个月的,能写下分录么

84784993| 提问时间:2023 03/10 09:08
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;     借预付账款 、进项税  贷银行存款 ;按月分摊 :借管理费用- 取暖费    贷预付账款  
2023 03/10 09:18
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