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请教老师,每个月应交税费凭证结转的时候做法是怎样的正确? 借:应收账款 贷 :销项税 800 借:进项税 1000贷:应付账款 结转1种:借:应交税费-销项税额 800 借:期末留抵税额 200 贷:应交税费-进项税额 1000 结转2种:借:应交税费-销项税额 800 贷:应交税费-未交增值税 800 借:应交税费-未交增值税 1000 贷:应交税费-进项税额 1000 借:期末留抵税额 200 贷:应交税费-未交增值税 200

84785005| 提问时间:2023 03/10 10:23
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,建议选择第二种。
2023 03/10 10:27
84785005
2023 03/10 10:29
第一种可以吗?少了未交增值税这科目过渡
郭老师
2023 03/10 10:29
可以的,可以的,可以的。
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