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22年12月暂估了100万的成本,23年汇算清缴前到了50万发票,跨年收到的50万暂估成本怎么做会计分录呢,是做在拿到发票的当月,还是做在22年的12月

84785009| 提问时间:2023 03/10 11:00
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你直接贴到12月的里面就好了,这样简单。汇算调整50万就好了
2023 03/10 11:03
84785009
2023 03/10 11:22
那没冲掉的50万怎么做会计分录呢,不做利润又不对了
84785009
2023 03/10 11:24
做了又要改22年10-12月申报表吗
宋生老师
2023 03/10 11:25
你好!汇算清缴的时候调整就好了
84785009
2023 03/10 17:56
那第4季度所得税报表和财务报表需要改成和年报一样吗
宋生老师
2023 03/10 18:23
您好!是的,是需要的了
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