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老师好,我们公司上个月预提电费时提了6017月,计入了制造费用,结转到生产成本,本月应交的是5262.4元,多提了754.6元,本月如何调整

84785030| 提问时间:2023 03/10 11:30
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款贷制造费用,借制造费用贷生产成本,结转了库存商品吗?
2023 03/10 11:30
84785030
2023 03/10 11:37
预提时,借,制造费用,贷,应付账款——预提电费
84785030
2023 03/10 11:37
制造费用结转到生产成本
84785030
2023 03/10 11:38
生产成本最后进库存商品了
郭老师
2023 03/10 11:38
借应付账款,贷制造费用,借制造费用待生产成本,这个不就是红冲了?
84785030
2023 03/10 11:42
那上个月已经结转的本年利润还用改吗
84785030
2023 03/10 11:43
库存商品一部分上个月已经出售,还留了一部分
郭老师
2023 03/10 11:43
哦,需要的原路红冲。
84785030
2023 03/10 11:45
是需要原路红冲,对吗?
郭老师
2023 03/10 11:46
的,是的,是这么做,是这么理解的。
84785030
2023 03/10 11:46
那红冲后,重新按实际电费入账,重新结转生产成本吗
郭老师
2023 03/10 11:47
你好,不用的,你可以只充差额不是吗?上面的分录只写差额的。
84785030
2023 03/10 11:48
好的,谢谢
84785030
2023 03/10 11:49
那会影响本月的利润吗?
郭老师
2023 03/10 11:50
对的,是的,会影响到
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