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甲食品加工厂(增值税般纳税人)本年9月份发生下列业务:(1)向农民收购小麦20吨,收购凭证上注明价款20000元,验收后送另一食品加工厂(增值税一般纳税人)加工成增值税税率为13%的食品,支付加工费价税合计904元,取得增值税专用发票;(2)从县城某工具厂(小规模纳税人)购人小工具一批,取得增值税专用发票,支付价税合计款4120元;(3)将以前购人的12吨玉米渣对外销售10吨,取得不含税销售额25000元,将2吨玉米渣无偿赠送给客户(4)生产钙奶饼干销售,开具的增值税专用发票上注明不含税销售额120000

84785035| 提问时间:2023 03/10 12:30
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999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
请问老师,上述业务中需要支付增值税的金额是多少?
2023 03/10 12:43
999
2023 03/10 12:43
根据你提供的信息,上述业务中需要支付的增值税金额为14424元。其中 (1) 向农民收购小麦20吨支付的加工费价税合计 904元,增值税免征;(2) 从县城某工具厂购人小工具一批,支付价税合计款 4120元,正常税率下应交税额2400元;(3) 将以前购人的12吨玉米渣对外销售10吨,取得不含税销售额25000元,应交税额3000元;(4) 生产钙奶饼干销售,开具的增值税专用发票上注明不含税销售额120000元,应交增值税 90400 元。
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