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某集团公司为增值税一般纳税人,5月业务如下:(1)内销一批服装,向客户开具的增值税发票上注明金额300万元。(2)保本理财产品利息收入10.6万元。(3)转让其100%控股的一家非上市公司的股权,初始投资成本2000万元,转让价5000万元。(4)在境内开展连锁经营,取得含税商标权使用费106万元。(5)转让位于市区的一处仓库,取得含税金额1040|万元,该仓库2010年购入,购置价200万元,简易方法计征增值税。(6)向小规模纳税人销售一台使用过的设备,当年采购该设备时按规定未抵扣进项税额,取得含税金额

84784959| 提问时间:2023 03/10 19:42
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
根据上述描述,我们可以知道,该集团公司在5月份发生的业务有:内销服装,保本理财产品利息收入,转让股权,商标权使用费,转让仓库,以及向小规模纳税人销售设备等。请问,针对上述业务,您如何计算增值税?
2023 03/10 19:53
青柠
2023 03/10 19:53
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