问题已解决

老师,请教一下,就是上月申报增值税主表时,本期缴纳上期应纳税额和本期缴纳欠缴税额(之前的缓交这次交了)忘记填写了,导致第33行欠缴税额过多了,这种怎么办呢?必须去大厅更正上月的增值税申报表吗?可以在2月的申报中修改后申报吗?

84785012| 提问时间:2023 03/11 10:11
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
不用的,你看下这个月25栏出来的金额是上一个月应补税款吗?应该是包含着以前你没有填写的。
2023 03/11 10:13
84785012
2023 03/11 10:23
对头,25栏刚好是上月应交的+之前缓交欠税的+剩余缓交还未交的金额,如果把上月缴纳的金额填上,第33行的欠税金额就和实际剩余未交的税额一致了
郭老师
2023 03/11 10:24
在30栏里面填写进去。
84785012
2023 03/11 10:26
那意思是可以直接在本次的申报表中修改了申报,不用去大厅更正申报表吗?这种一般有影响没呢?
郭老师
2023 03/11 10:26
的,是的,没有影响的。
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