问题已解决
其他应付款借方余额1万。实际上款已付,票没开。而且票已经开不进来了。能直接清账吗?
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速问速答你好,你可以做坏账处理,借:资产减值损失—计提的坏账准备,贷:坏账准备.借:坏账准备贷:其他应收款
2023 03/12 14:42
易 老师
2023 03/12 14:44
其他应付款借方余额,是其他应收款
84784948
2023 03/12 14:47
那这样不是其他应付款借方余额,其他应收款贷方余额都有挂账吗
易 老师
2023 03/12 14:56
根据会计报表的重分类规则,这两个是可以合并一起的
84784948
2023 03/12 15:01
然后再做一笔借:其他应收款,贷:其他应付款?
易 老师
2023 03/12 15:07
你好,可以的, 没问题