问题已解决
@玲竹老师在吗有问题想请教谢谢
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速问速答同学你好,你上面的思路是正确的
2023 03/12 22:58
84785016
2023 03/12 23:07
按我上面截图两个做账分录对吗老师
Xia老师
2023 03/12 23:10
同学你好,是的,先暂估入库,等收到发票在冲回暂估的按照实际结算入账,也可以按照你上面的分录用两者的差异冲回入账
84785016
2023 03/12 23:17
我上面说的都对吗老师
84785016
2023 03/12 23:17
可以那样做账吗
Xia老师
2023 03/12 23:20
同学你好,可以按照你的分录做的
84785016
2023 03/13 13:22
谢谢老师
Xia老师
2023 03/13 13:53
同学你好,不用客气