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我们是服务业,有加计抵减的政策,增值税有加计抵减的700元,那我进项是不是多了700元可以抵扣,账上要怎么做才能和申报表上一致呢,账表相符

84785009| 提问时间:2023 03/13 08:32
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的,是的,借应交税费增值税加计扣除, 贷营业外收入 抵扣借应交税费未交增值税, 贷应交税费增值税加计扣除
2023 03/13 08:32
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