问题已解决
老师,我们公司享受生活服务加计扣除政策,加计扣除的进项账务怎么处理
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借应交税费,增值税加计扣除,
贷营业外收入
需要抵扣借应交税费,未交增值税,
贷应交税费、增值税加计扣除
2023 03/13 09:04
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2023 03/13 09:07
老师,我们公司8千买了一辆二手车,然后又九千卖了,账务怎么处理
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/13 09:08
你好,你们主营不是销售二手车,是买来自己用的固定资产吗?
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2023 03/13 09:19
买来的固定资产
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/13 09:21
借有固定资产,贷银行存款8000,
借固定资产清理8000,
贷固定资产,8000
借银行房款9000。
贷固定资产清理应交税费,应交增值税销项,
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
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84784996 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 03/13 10:36
好的,谢谢,老师
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/13 10:41
不用客气,工作愉快。