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老师,前面会计计提工资时借管理费用-职工薪酬,贷银行存款,我汇算清缴职工薪酬这块是看明细账的职工薪酬来填吗

84785029| 提问时间:2023 03/13 12:37
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
据《会计准则》规定,计提应付职工薪酬的财务会计处理一般是在“应付账款”或“支出预提”科目中,借《管理费用-薪酬》,贷《应付职工薪酬》
2023 03/13 12:41
84785029
2023 03/13 12:48
现在2022年的就是没有通过应付职工薪酬,我现在填写汇算清缴职工薪酬那张表不就只能看管理费用-职工薪酬这个科目吗?你的意思是看这个只是计提的数,不是发放的数是这样吗?
朴老师
2023 03/13 12:54
这个也看发放的 它俩不能有差额 有差额就是多计提或者少计提了
84785029
2023 03/13 13:03
那我现在就是看下工资表的实发数是吧
朴老师
2023 03/13 13:05
对的 包含个税和个人社保的哦
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