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甲公司为增值税一般纳税人,本年3月"应交税费﹣﹣应交增值税"科目贷方的销项税额为200000元,借方的进项税额为120000元,期初无留抵税额。要求:对甲公司相关业务进行账务处理。
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速问速答同学你好
稍等我看看
2023 03/13 12:49
甲公司为增值税一般纳税人,本年3月"应交税费﹣﹣应交增值税"科目贷方的销项税额为200000元,借方的进项税额为120000元,期初无留抵税额。要求:对甲公司相关业务进行账务处理。
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