问题已解决
请问老师,车子是月底交的首付款,发票也是月底开的,账务应该怎么处理
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好
借固定资产
借进项
贷银行存款
贷长期应付款
2023 03/13 16:22
84785028
2023 03/13 16:31
老师,现在就做固定资产,购置税往哪里做
朴老师
2023 03/13 16:35
同学你好
购置税计入固定资产原值
84785028
2023 03/13 16:36
老师,您的意思是以后收到购置税的凭证再借:固定资产 借:进项 贷:银行存款吗
朴老师
2023 03/13 16:40
同学你好
是一块和车的发票入账
不单独做
84785028
2023 03/13 16:41
老师,我收到购车发票是月底,购置税的发票要到次用才能收到,所以怎么做分录,计提折旧应该从什么时间开始
朴老师
2023 03/13 16:46
同学你好
次月开始折旧
入账的次月开始折旧
84785028
2023 03/13 16:50
老师,那这个月收到的购车票未收到购置税票,应该怎么做分录
朴老师
2023 03/13 16:58
那你就先等等再做
如果交了购置税就直接按合计的金额来
84785028
2023 03/13 17:02
老师,我在百度找了一下,分录是这样做的,摘要:支付购车首付款 借:在建工程-车款 借:应交税费-待认证进项税额 贷:长期应付款-贷款 贷:银行存款,这样做可以吗
朴老师
2023 03/13 17:10
同学你好
这个可以的哦